⑴ 我想问一下,公司付款流程怎么做

业务操作
操作人
控 制 要 求
备注
1、支付申请
用款经办人
(1)填写付款申请单,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等;
(2)附相关附件:计划、发票、入库单等。需经股东大会、董事会批准的事项,必须附有股东大会决议、董事会决议;
(3)由经管部门的经管人员办理申请;
(4)3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。

2、支付审批
申请部门
主管
(1)核实该付款事项的真实性,对该项付款金额合理性提出初步意见;
(2)对有涂改现象的发票一律不审核;
(3)对不真实的付款事项拒绝审核。

核决人
(1)在自已核决权限范围内进行审批;
(2)对超过核决权限范围的付款事项审核后转上一级核决人审批;
(3)对有涂改现象的发票一律不审批;
(4)对不符合规定的付款拒绝批准。

3、支付复核
制单员
(1)复核支付申请的批准范围、权限是否符合规定;
(2)审核原始凭证包括日期、收款人名称、税务监制章、经济内容等要素是否完备;
(3)手续和相关单证是否齐备;
(4)金额计算是否准确;
(5)支付方式是否妥当。1000元以上的单位付款应采用银行结算方式支付;
(6)收款单位是否妥当。收款单位名称与合同、发票是否一致。

稽核员
(1)复核制单员的账务处理是否正确;
(2)对制单员复核的内容再复核;
(3)付款单位是否与发票一致;
(4)复核后直接交出纳办理支付。

4、办理支付
出纳
(1)对付款凭证进行形式上复核:
①付款凭证的所有手续是否齐备;
②付款凭证金额与附件金额是否相符。
③付款单位是否与发票一致;
(2)出纳不能保管所有预留银行印鉴;
(3)现金支付有另人复点或至少复点两次;开出的银行票据有另人复核;
(4)非出纳人员不得接触库存现金和空白票据;
(5)付款后在付款凭证及附件上盖上“付讫”章。

5、核对
主管会计
(1)总账与现金、银行存款账核对;
(2)总账与明细账相对;
(3)编制银行存款调节表,对未达账核实,并督促经办人在10天内处理完毕;
(4)与银行定期核对余额和发生额;
(5)每月不定期对现金抽点两次。

⑵ 付款申请书格式范文

我也是刚做不久的,我做的女装几多月了,也有人教我也学到了不少这方面的知识,但是觉得自己不会的还是太多了虽然称不上大神吧,但是不嫌弃的话可以一块学下抠16592ヤ32085

⑶ 出纳付款申请书,先给谁签字,在付款啊

正常的流程,肯定是需要申请人首先第一个签字,而后再有部门领导人核实。后面的流程就不一样了,因为每个公司的请款流程都不一样的,有的需要总监审核,有的公司是需要部门经理或者副经理之类的审核,然后根据付款金额的不同需要批准人的职位也不一样。因为不同岗位权限范围都不一样

⑷ 请问财务对公付款流程是什么样的

1、申请付款---由申请人填写申请并提供相应的单据(发票等)、付款信息
2、审核---由部门经理或者总经理审核签字,确认可以付款
3、财务审核---确认单据的有效性,金额是否正确
4、付款---通过支票、网银、现金等完成付款
5、账务处理---根据合同、发票、银行回单、付款申请进行账务处理
如果对方需要凭证,可以将付款水单复印给他。

⑸ 付款申请单的格式

付款申请单的格式:
付款申请书(居中)
合同名称:xxx 合同编号:(左对齐)
内容:
大写:大写金额
小写:阿拉伯数字
附:付款申请表
申请人:(右对齐)
日期: 年 月 日 (右对齐)
付款申请单是指申请付款给供货单位的书面单据形式,为了明细的表明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批,然后财务照上面的单来付款。

⑹ 付款申请单格式

付款申请单付款申请单:

项目名称:

文档名称:

至:(监理单位)甲方**已完成工作,根据合同规定,发包人应在(月)(年)日前支付项目工程款(大写)(小写:)现上报《项目工程款申请表》,请审核并出具《项目工程款证书》。

附件:报告组织者(密封)

项目经理:

天内:

(6)付款申请流程扩展阅读:

注意事项:

1.所有现金支付业务均需提前开具支付凭证;

2、业务流程,应根据严格的凭证审核工作,代理人应在,签署付款凭证后,在工业企业物资采购。

如其业务流程应:仓库部门采购请求后,计划部门列入计划提交给采购部门,采购部门向采购部门提交报价领导审批的采购验收的仓库部门,采购部门,数量、规格和批准,检查发票的业务流程,相关人员必须签署凭证-;

3.以上审核——完成后,付款凭证由会计部门的应付账款负责人保管,并按付款顺序排列;

4.付款到期时,应将付款凭证及证明文件送交财务总监批准付款;现金购买和其他现金支付业务,应立即将收据送交财务主管批准支付;

5.出纳部门只能对已经批准付款的单据进行付款,明确区分了授权付款和处理付款的责任;

6、出纳部办理付款手续后,将两份担保物副本送交会计部,一份由应付账款人员,连同已取消的付款凭证和附属凭证一起存入付款凭证档案,另一份将记账;

7.发货凭证不得交给灌装人员处理。在凭证退回会计部门之前,已付凭证和随附凭证应在付费人员的严格监督注销,防止违法行为的发生。

根据西方财务会计中支付凭证制度的基本内容和我国的实际情况,提出了上述支付凭证制度的基本原则。

⑺ 我是出纳,会计今天给我一笔付款申请,所有流程都已经走完了,老板已经签过字了,付款申请和后面附件上的

不需要,按你的陈述你的付款没问题

⑻ 付款申请和报销

这是单位内部制定的,需要有哪几位领导签字,在你的申请单上写明就好,报销单倒是在文化用品店可以买到.